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电子商务客服工作计划参考文

编辑:

2015-03-02

1、 现状

用户发展情况:用户数、发展速度、用户分类、ARPU值 年销售额:

业务收入:

2、20xx年发展测算

必要条件:集中运营、资源保障

用户数发展测算,当月发展,全年发展、累计到达 收入测算

3、哈分公司网厅与实体厅成本对比匡算

结论:1、2、3、

4、电商服务指标与成本匡算

营业额与服务量,服务量迁移占比

服务量成本核算。交费、查询。

5、江苏成本测算依据。政策框架。成长历程。收入规模。

1、KPI指标

当前集团对各省电子商务KPI考核指标包括营业额和手厅

渗透率两项指标。

电子渠道交易额:所有电子渠道销售、服务产生的交易金额

手厅渗透率:手机营业厅3G使用用户占全网3G用户比 自助终端开机率:现有终端开机比率

2、专业评价指标

电子渠道发展3G用户占比:

电子渠道服务量:

电子渠道使用用户数:

自助终端日均单台营业额:

自助终端在网时长:

业务定制量:

(七)20xx年各项目标

1、销售目标

移动业务:全年发展3G用户5.5万户,增幅30% 宽带业务:全年发展宽带用户500户

销售收入:全年突破3000万元,增幅50%

业务收入:

2、服务目标

网厅用户数/浏览量:年末日均访客达到3.5万户,增幅40%,日均浏览量达到25万次,增幅25%

手厅、微厅用户数:年末手厅用户达到80万户,微厅绑

定用户1万户

业务量/迁移占比:达到70%

ECS自助终端开机率:95%

mini终端单机交易额:日均1000元 在线客服接线率:达到95%,提升10%

在线客服20s应答率:90%,超过集团要求10% 在线导购订单转化率:高于全国平均水平 在线导购用户满意度:高于全国平均水平

3、运营目标

订单处理及时率:95%以上

本文就是由精品学习网为您提供的电子商务客服工作计划,希望供您参考。

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